Persoană care lucrează la un laptop, analizând plăți și taxe, concept legat de TVA în Marea Britanie.
Blog
Afaceri
Munca în străinătate

Cum se aplică TVA-ul în Marea Britanie 2025

14 Min de citit
Calculator placeholder

Trimite din

Enter the country or currency you want to send money from.

Popular

All countries

EUR Austria
EUR Belgia
EUR Croația
EUR Cipru
CZK Republica Cehă
EUR Republica Cehă
DKK Danemarca
EUR Danemarca
EUR Estonia
EUR Finlanda
EUR Franţa
EUR Germania
EUR Grecia
HUF Ungaria
EUR Ungaria
ISK Islanda
EUR Islanda
EUR Irlanda
EUR Italia
EUR Letonia
EUR Liechtenstein
EUR Lituania
EUR Luxemburg
EUR Malta
EUR Monaco
EUR Olanda
NOK Norvegia
EUR Norvegia
PLN Polonia
EUR Polonia
EUR Portugalia
RON România
EUR România
EUR San Marino
EUR Slovacia
EUR Slovenia
EUR Spania
SEK Suedia
EUR Suedia
GBP Marea Britanie
EUR Marea Britanie
TRY Turcia

Rată de schimb

– – –

GBP 1 = NGN 2030.28232

Taxă de transfer

Gratuit – – – 0.99 0.99 USD

Destinatarul primește

Enter the country or currency you want to receive money in.

Popular

All countries

EUR Andorra
AED Emiratele Arabe Unite
XCD Anguilla
ALL Albania
AMD Armenia
EUR Armenia
USD Armenia
AOA Angola
EUR Austria
AUD Australia
AWG Aruba
AZN Azerbaidjan
EUR Azerbaidjan
USD Azerbaidjan
BBD Barbados
BDT Bangladesh
EUR Belgia
XOF Burkina Faso
BGN Bulgaria
EUR Bulgaria
BHD Bahrain
USD Bahrain
BMD Bermuda
BND Brunei Darussalam
BOB Bolivia
BSD Bahamas
BTN Bhutan
BWP Botswana
BZD Belize
CAD Canada
CHF Elveția
EUR Elveția
NZD Cook Islands
CLP Chile
XAF Cameroon
USD China
COP Columbia
CRC Costa Rica
ANG Curaçao
EUR Cipru
CZK Republica Cehă
EUR Republica Cehă
EUR Germania
DJF Djibouti
DKK Danemarca
EUR Danemarca
XCD Dominica
DOP Dominican Republic
DZD Algeria
USD Ecuador
EUR Estonia
EGP Egypt
EUR Spania
ETB Ethiopia
EUR Finlanda
FJD Fiji
USD Micronesia
EUR Franţa
XAF Gabon
EUR Marea Britanie
GBP Marea Britanie
XCD Grenada
GEL Georgia
EUR Georgia
USD Georgia
GHS Ghana
GIP Gibraltar
GMD Gambia
XAF Equatorial Guinea
EUR Grecia
USD Guam
GYD Guyana
HKD Hong Kong
USD Hong Kong
HNL Honduras
EUR Croația
EUR Ungaria
HUF Ungaria
IDR Indonezia
EUR Irlanda
ILS Israel
INR India
USD India
EUR Islanda
EUR Italia
JMD Jamaica
JPY Japonia
USD Japonia
KES Kenya
USD Kenya
KGS Kârgâzstan
EUR Kârgâzstan
USD Kârgâzstan
KHR Cambodia
AUD Kiribati
KMF Comoros
XCD Saint Kitts and Nevis
KWD Kuweit
USD Kuweit
KYD Cayman Islands
KZT Kazahstan
EUR Kazahstan
USD Kazahstan
XCD Saint Lucia
EUR Liechtenstein
LKR Sri Lanka
LSL Lesotho
EUR Lituania
EUR Luxemburg
EUR Letonia
MAD Maroc
EUR Monaco
EUR Moldova
MDL Moldova
USD Moldova
MGA Madagascar
MKD Macedonia
MNT Mongolia
EUR Martinique
MRU Mauritania
EUR Malta
MUR Mauritius
MVR Maldives
MWK Malawi
MXN Mexic
MYR Malaysia
MZN Mozambique
NAD Namibia
XOF Niger
NGN Nigeria
EUR Olanda
EUR Norvegia
NOK Norvegia
NPR Nepal
NZD New Zealand
USD New Zealand
OMR Oman
USD Oman
USD Panama
PEN Peru
PGK Papua New Guinea
PHP Filipine
PKR Pakistan
PLN Polonia
EUR Polonia
USD Puerto Rico
EUR Portugalia
PYG Paraguay
QAR Qatar
USD Qatar
EUR Reunion
EUR România
RON România
RWF Rwanda
SAR Arabia Saudită
USD Arabia Saudită
SBD Solomon Islands
SCR Seychelles
EUR Suedia
SEK Suedia
SGD Singapore
USD Singapore
EUR Slovenia
EUR Slovacia
EUR San Marino
XOF Senegal
SRD Suriname
USD El Salvador
SZL Eswatini
XAF Chad
XOF Togo
THB Thailanda
USD Thailanda
TJS Tadjikistan
EUR Tadjikistan
USD Tadjikistan
USD Timor-Leste
TMT Turkmenistan
TOP Tonga
TRY Turcia
USD Turcia
TTD Trinidad and Tobago
TZS Tanzania
EUR Ucraina
UAH Ucraina
USD Ucraina
UGX Uganda
USD United States of America
UYU Uruguay
UZS Uzbekistan
EUR Uzbekistan
USD Uzbekistan
EUR Vatican City
XCD Saint Vincent and the Grenadines
USD Virgin Islands, British
VND Vietnam
VUV Vanuatu
WST Samoa
EUR Kosovo
ZAR Africa de Sud
ZMW Zambia
This amount placeholder is shown due to an error in the calculator.
Înregistrează-te
Sign up to create an account and proceed in a new tab.

Ajunge în câteva minute

În 2025, sistemul de TVA în Marea Britanie continuă să fie influențat de schimbările post-Brexit și de ajustările fiscale impuse de guvern. Fie că ai o afacere, faci cumpărături din străinătate sau trimiți bani în UK, este esențial să înțelegi cum funcționează TVA-ul pentru bunuri și servicii, ce modificări au fost implementate și cum acestea îți pot afecta finanțele. În acest articol, vom analiza ratele TVA, exceptările fiscale și cum poți evita costuri suplimentare în tranzacțiile internaționale.

Ce este TVA în Marea Britanie?

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit pe consum aplicat la achiziționarea de bunuri și servicii în Regatul Unit. Este o taxă indirectă, ceea ce înseamnă că este suportată de consumatorul final, nu de afacere. Totuși, întreprinderile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să raporteze și să plătească TVA-ul perceput către HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs).

Cotele de TVA în Marea Britanie în 2025
În 2025, cotele de TVA în Marea Britanie rămân neschimbate față de anii anteriori, cu trei rate principale:

  1. Cota standard de TVA (20%): Se aplică majorității bunurilor și serviciilor.
  2. Cota redusă de TVA (5%): Aplicabilă pentru anumite servicii legate de ospitalitate, facturi de energie și proprietăți rezidențiale.
  3. TVA cu cota zero (0%): Include articole precum cărți și ziare, haine pentru copii și majoritatea bunurilor exportate.

De asemenea, unele bunuri și servicii sunt complet scutite de TVA, cum ar fi asigurările, asistența medicală și educația.

Știm că mutarea într-o altă țară înseamnă multe eforturi. 

Înseamnă curajul de a pleca și de a fi departe de cei dragi.

Și tocmai de aceea, te ajută să știi că banii tăi sunt în siguranță. Transferă bani simplu, rapid și fără comisioane bancare exagerate în România și nu numai.

Când trebuie să te înregistrez în registrul de TVA în Marea Britanie?

Dacă cifra de afaceri impozabilă a afacerii tale depășește £85.000 pe an, înseamnă că ai atins pragul de înregistrare pentru TVA în Marea Britanie. Acest lucru te obligă, din punct de vedere legal, să te înregistrezi ca plătitor de TVA și să colectezi taxa pentru bunurile și serviciile impozabile pe care le oferi.

Odată înregistrată, afacerea ta va primi un număr unic de TVA și va trebui să efectueze plăți trimestriale de TVA, calculate pe baza cifrei de afaceri. Este important să știi că cifra de afaceri impozabilă include toate vânzările care nu sunt scutite de TVA, inclusiv acele tranzacții pentru care cota de TVA este zero.

Indiferent dacă activezi ca societate comercială sau ca întreprinzător individual, odată ce depășești pragul de £85.000, vei avea obligația de a percepe TVA pentru toate bunurile și serviciile impozabile. Acest lucru presupune depunerea unei declarații de TVA la fiecare trei luni și plata TVA-ului aferent, care de regulă trebuie efectuată în luna următoare încheierii trimestrului fiscal.

Pentru a evita problemele financiare și întârzierile în plăți, este esențial să ai o evidență clară a încasărilor și cheltuielilor, să ții o bună contabilitate și să gestionezi corect fluxul de numerar.

Totuși, anumite afaceri pot beneficia de scutire de TVA în Marea Britanie, mai ales dacă desfășoară activități în domenii exonerate de TVA. În acest caz, chiar dacă cifra de afaceri depășește £85.000, compania nu este obligată să perceapă sau să plătească TVA.

Cum să te înregistrezi pentru TVA în Marea Britanie

Dacă afacerea ta depășește pragul de £85.000, trebuie să te înregistrezi pentru TVA.

În cele mai multe cazuri, te poți înregistra pentru TVA online, dar mai întâi trebuie să creezi un ID de utilizator și o parolă pentru Government Gateway.

Deși HMRC investește mulți bani pentru a face impozitul digital, există încă unele cazuri în care înregistrarea online nu este disponibilă. 

De exemplu, trebuie să te înregistrezi prin poștă folosind un formular VAT1 dacă:

  • Înregistrezi diviziile sau unitățile comerciale ale unei persoane juridice sub numere de TVA separate.

Este posibil să ți se ceară să folosești formulare diferite în următoarele cazuri:

  • Formularul VAT1A: dacă este o întreprindere din UE care vinde la distanță în Irlanda de Nord
  • Formularul TVA1B: dacă importă bunuri în Irlanda de Nord în valoare de peste £85.000 dintr-o țară din UE.
  • Formularul VAT1C: dacă se vând bunuri și se solicită rambursarea taxei pentru acestea.

După ce primești numărul de înregistrare TVA format din 9 cifre de la HMRC, te poți înscrie pentru un cont online de TVA, care îți va oferi acces la o evidență a TVA-ului pe care îl percepi și îl plătești.

Contul tău online de TVA va include, de asemenea, o confirmare a datei de înregistrare sau a “datei efective de înregistrare”, care reprezintă momentul în care poți începe în mod legal să percepi TVA în Marea Britanie pentru vânzările tale și să o recuperezi.

În contul tău online de TVA, vei găsi, de asemenea, informații despre momentul în care trebuie să depui prima declarație și prima plată a TVA-ului.

Dacă dorești să eviți bătăile de cap legate de înregistrarea în scopuri de TVA, ai putea să desemnezi un contabil sau un agent care să se ocupe de acest proces în numele tău.

La TransferGo, îți oferim garanția că banii tăi ajung rapid și în   siguranță la cei dragi. Și îți mai oferim ceva. Respectul pentru lupta ta pentru că știm cât Valorezi pentru România! Descarcă-ți aplicația TransferGo și alătură-te celor peste 3,5 milioane de utilizatori din întreaga lume!

Cât durează înregistrarea TVA în Marea Britanie?

În Regatul Unit, înregistrarea în scopuri de TVA durează, de obicei, 20-30 de zile, dar durata exactă variază în funcție de volumul de muncă al HMRC și de rapiditatea cu care completezi chestionarul online.

După ce te-ai înregistrat pentru TVA, HMRC îți va crea un cont online, cunoscut și sub numele de cont Government Gateway, care poate dura până la 30 de zile pentru a fi primit.

Aplicarea TVA în Marea Britanie

Odată ce ți-ai înregistrat afacerea la HMRC, vei putea începe să percepi TVA pentru vânzările de bunuri sau servicii impozabile.

Este important să fii 100% clar cu privire la cota de TVA pe care o vei percepe.

Aplicarea din greșeală a unei cote reduse de TVA (sau a unei cote prea mari!) poate duce la probleme grave. Cel puțin, va avea un impact negativ asupra fluxului tău de numerar. 

Asigură-te că verifici de două ori dacă produsul sau serviciul tău se încadrează în cota standard de TVA de 20 % sau dacă are cota zero.

După ce ai calculat cota exactă de TVA pe care trebuie să o percepi de la clientul tău, va trebui să menționezi detaliile TVA pe factură.

Începând cu 2023, există trei tipuri de facturi cu TVA: facturi complete, facturi simplificate și facturi modificate.

Fiecare tip de factură cu TVA are cerințe diferite pentru a se conforma reglementărilor HMRC.

Facturi TVA complete

O factură completă de TVA este cea mai frecventă formă de factură emisă de întreprinderile înregistrate în scopuri de TVA. 

Dacă nu ești sigur ce tip de factură să emiți, o factură TVA completă este, de obicei, cea mai sigură opțiune. 

Pentru a respecta cerințele HMRC, o factură completă trebuie să includă următoarele informații:

  • Numărul facturii
  • Numele și adresa firmei tale
  • Numele și adresa clientului tău
  • Data facturii și data livrării
  • Numărul de TVA al societății tale
  • O descriere a produselor vândute
  • Prețul fiecărui produs (fără TVA)
  • Cota de TVA pentru fiecare produs
  • Cantitatea fiecărui produs
  • Valoarea totală a facturii (fără TVA)
  • Valoarea totală a TVA

Facturi TVA simplificate

După cum sugerează și numele, o factură simplificată de TVA este o versiune simplificată a unei facturi complete de TVA.

Această formă de factură poate fi emisă numai pentru achiziții de până la £250 și trebuie să includă aceleași informații ca o factură completă, cu excepția următoarelor:

  • Data facturii
  • Datele clientului
  • Subtotal
  • Valoarea totală a TVA
  • Prețul și cantitatea articolelor individuale vândute

Practic, o factură simplificată de TVA indică doar suma totală care trebuie plătită de către client.

Facturi TVA modificate

Facturile cu TVA modificată sunt similare cu facturile complete, cu excepția faptului că acestea indică totalul cu TVA inclus în loc de totalul fără TVA.

Poți emite facturi cu TVA modificată numai pentru vânzări care depășesc £250, iar clientul tău trebuie să fie de acord să afișeze sumele cu TVA inclus în loc de cele fără TVA.

Cum se calculează TVA în Marea Britanie

Pentru a calcula TVA-ul:

  • Pentru cota standard de 20%, înmulțești prețul fără TVA cu 1.2.
  • Pentru cota redusă de 5%, înmulțești prețul fără TVA cu 1.05.

TVA-ul trebuie să fie clar menționat pe fiecare factură emisă către clienți.

Cum să soliciți rambursarea TVA în Marea Britanie

Întreprinderile înregistrate în scopuri de TVA pot solicita rambursarea TVA-ului pe care îl plătesc pentru cheltuielile de afaceri – acest lucru este cunoscut și sub numele de VAT refund.

Aceasta înseamnă că întreprinderile înregistrate în scopuri de TVA plătesc către HMRC doar diferența dintre suma pe care au colectat-o și suma pe care au plătit-o.

În cazul în care cheltuielile cu TVA ale unei întreprinderi depășesc suma pe care o primește de la clienții săi, HMRC îi va plăti diferența.

Poți solicita rambursarea TVA pentru cheltuielile deductibile fiscal utilizate în mod specific pentru afacerea ta, cum ar fi:

  • Echipamente IT 
  • Papetărie 
  • Spații
  • Stoc 
  • Servicii profesionale 
  • Marketing
  • Angajare 
  • Călătorii

Pentru a solicita rambursarea TVA-ului, trebuie să prezinți la HMRC facturi și chitanțe valabile de TVA de la furnizorii tăi. 

Acest lucru se face la depunerea declarației de TVA.

Cum se depune declarația de TVA în Marea Britanie

Atunci când depui o declarație de TVA la HMRC, trebuie să furnizezi o evidență extrem de detaliată a vânzărilor și achizițiilor tale totale, care trebuie să includă: valoarea totală a TVA pe care o datorezi (input tax), valoarea TVA pe care o poți recupera (output tax) și rambursarea TVA (‘input tax’ minus ‘output tax’).

Depunerea unei declarații de TVA este obligatorie chiar și în cazul în care întreprinderea ta nu are TVA de recuperat, ceea ce se poate întâmpla atunci când ai plătit exact aceeași sumă de TVA pe care ai facturat-o.

Depunerea unei declarații de TVA necesită o cantitate semnificativă de documente și, prin urmare, este un proces care consumă mult timp, motiv pentru care multe întreprinderi din Regatul Unit decid să delege declarațiile de TVA contabililor.

Există mai multe metode de depunere a unei declarații de TVA, care sunt cunoscute și sub numele de scheme de TVA.

Schema standard de contabilitate TVA

Aceasta este cea mai frecvent utilizată metodă de contabilitate pentru depunerea TVA și presupune pur și simplu să se țină evidența tuturor achizițiilor și vânzărilor. 

În cadrul sistemului standard, va trebui să completezi declarațiile de TVA trimestrial, adică de patru ori pe an.

Schema contabilă anuală

Această opțiune este disponibilă pentru întreprinderile britanice cu o cifră de afaceri de până la £1,35 milioane.

Sistemul de contabilitate anuală funcționează la fel ca sistemul standard, cu o singură excepție, și anume că declarațiile se depun o singură dată pe an, și nu trimestrial.

Anularea înregistrării TVA în Marea Britanie

Există mai multe motive pentru care ți-ai putea dori să îți anulezi înregistrarea de TVA, de exemplu, dacă ți-ai încetat activitatea comercială sau dacă venitul tău impozabil a scăzut sub pragul de anulare a înregistrării de £83.000. 

În astfel de cazuri, îți poți anula înregistrarea în scopuri de TVA accesând contul tău online de TVA, cunoscut și sub numele de contul Government Gateway. 

Alternativ, îți poți anula înregistrarea prin poștă, completând și trimițând formularul VAT7 la HMRC.

În mod normal, durează trei săptămâni până când HMRC va confirma anularea înregistrării tale – acest lucru se va întâmpla online sau prin poștă, în funcție de modul în care ai anulat înregistrarea.

Începând cu data oficială de radiere, nu va mai trebui să percepi TVA, dar este important să păstrezi registrele de TVA timp de cel puțin șase ani, deoarece HMRC ar putea să ți le solicite în viitor.

De reținut că HMRC îți va re-înregistra automat afacerea dacă va considera că nu aveai dreptul să o anulezi inițial. 

În acest caz, vei fi obligat prin lege să plătești orice TVA pe care ar fi trebuit să o plătești cât timp afacerea ta a fost radiată ilegal.

La final, dacă ți-a prins bine articolul și ai aflat ceva folositor din el,

dă-l mai departe printr-un share pe Facebook și WhatsApp,

sau orice alt mijloc de social media pe care-l folosești.

Citește și articolul de aici pentru a afla despre drepturile angajaților în Marea Britanie 2023

Despre autor

TransferGo Team

TransferGo is here to make your life easier. Whether you’re paying bills, supporting family, helping businesses or dealing with emergencies—we want you to be able to make fast, low-cost money transfers safely and securely. We want to make a tangible difference to your lives, reward your hard work, and help every one of you become more prosperous. How? By making global money transfers as simple as sending a text.